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第三节 测试货�资金的内部控制

æ�¥æº�:233网校 2020å¹´8月18æ—¥ ·ÖÏíµ½ ÆÀÂÛ

1.注册会计师实施的下列程åº�中,属于银行存款控制测试程åº�的是(  )。

A��得银行存款余�调节表并检查未达账项的真实性
B�检查银行存款收支的正确截止
C�检查是�定期�得银行对账�并编制银行存款余�调节表
D�函�银行存款余�

2.以下审计程åº�中,属于货å¸�资金的控制测试程åº�的有(  )。

A�针对存在银行余�调节表,检查其是��会计主管的签字�核
B��新核对�审批��核的付款申请�其相关凭�,并检查是��签字确认
C�观察现金盘点程�是�按照盘点计划的指令和程�执行
D�出纳�核现金与现金日记账的过程,是�在核对二者一致�进行签字确认

3.针对现金付款的控制测试程åº�,下列说法中,正确的有(  )。

A�询问相关业务部门的部门��和财务��其在日常现金付款业务中执行的内部控制,以确定其是�与被审计��内部控制政策�求��一致
B�询问相关业务部门的部门��和财务��其在日常现金付款业务中执行的内部控制,以确定内部控制是�得到执行
C�观察财务���核付款申请的过程,是�核对了付款申请的用途�金���附相关凭�,以�在核对无误�是�进行了签字确认
D��新核对�审批��核的付款申请�其相关凭�,并检查是��签字确认

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