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2015年注册会计师考试审计�日一练(7月15日)

2015年7月15日��:233网校
导读: 在线测试本批《�日一练》试题,�查看答案�解�,并�留�题记录 >> 在线�题

我们认为,除上段�述的内部控制缺陷之外,甲公�按照《�业内部控制基本规范》和相关规定在所有�大方���了有效的财手报告内部控制。
六��财务报告内部控制的�大缺陷
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××会计师事务所
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�求:根�上述资料,回答下列第1�题。
1.�设审计项目组在其他领域没有�现内部控制在设计和�行方�存在的缺陷,请指出审计项目组出具的内部控制审计报告是�存在�当之处,并在简�说明�由的基础上�出修改��。


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