2015年注册会计师考试审计�日一练(7月23日)
导读: 在线测试本批《æ¯�日一练》试题,å�¯æŸ¥çœ‹ç”案å�Šè§£æž�,并ä¿�ç•™å�šé¢˜è®°å½• >> 在线å�šé¢˜
五�财务报告内部控制审计��
我们认为,除上段�述的内部控制缺陷之外,甲公�按照《�业内部控制基本规范》和相关规定在所有�大方���了有效的财手报告内部控制。
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è¦�æ±‚ï¼šæ ¹æ�®ä¸Šè¿°èµ„料,回ç”下列第1å°�题。
1.å�‡è®¾å®¡è®¡é¡¹ç›®ç»„在其他领域没有å�‘现内部控制在设计和è¿�行方é�¢å˜åœ¨çš„缺陷,请指出审计项目组出具的内部控制审计报告是å�¦å˜åœ¨ä¸�当之处,并在简è¦�说明ç�†ç”±çš„基础上æ��出修改æ„�è§�。
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