新增考点10:内部会计控制
· 考点归属:6.5.1 内部会计控制
· 考点内容:
内部会计控制是企业内部控制的核心,对于防范企业资金活动风险、客观真实提供财务信息具有重要作用。针对企业资金活动,内部会计控制至少应当关注下列风险:
(1)筹资决策不当,引发资本结构不合理或无效融资,可能导致企业筹资成本过高或债务危机;
(2)投资决策失误,引发盲目扩张或丧失发展机遇,可能导致资金链断裂或资、金使用效益低下;
(3)资金调度不合理、营运不畅,可能导致企业陷入财务困境或资金冗余;
(4)资金活动管控不严,可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈。
针对企业编制、对外提供和分析利用财务报告,内部会计控制至少应当关注下列风险:
(1)编制财务报告违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度,可能导致企业承担法律责任和声誉受损;
(2)提供虚假财务报告,误导财务报告使用者,造成决策失误,干扰市场秩序;
(3)不能有效利用财务报告,难以及时发现企业经营管理中存在的问题,可能导致企业财务和经营风险失控。

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