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2022年中级银行从业《银行管理》考前必背考点:内部审计的组织架构

来源:233网校 2022-11-02 00:10:35

董事会及其审计委员会

董事会对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。

董事会下设审计委员会,对董事会负责,负责人原则上应由独立董事担任,成员不少于3人。

监事会

监事会对本银行内部审计工作进行监督,有权要求董事会和高级管理层提供审计方面的相关信息。

高级管理层

①商业银行可设立总审计师或首席审计官一名,未设立的,由内部审计部门负责人担任总审计师

②总审计师或首席审计官由董事会负责聘任和解聘

③总审计师或首席审计官对董事会及其审计委员会负责

内部审计部门

向总审计师负责并报告工作

内部审计人员

①原则上不少于员工总人数的1%

②不得参与有利益关系的审计项目,不得利益职权谋取私利,不得隐瞒审计发现的问题,不作缺少证据支持的判断,不做误导性陈述

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